Lokaal Bestuur Geraardsbergen stelde tijdens de gemeenteraad van 21 december 2021 de tweede aanpassing van haar meerjarenplan 2020-2025 voor. Het initiële plan uit 2019 werd op verschillende vlakken bijgesteld. Heel wat aanpassingen zijn rechtstreeks gelinkt aan de coronacrisis, de daaraan gekoppelde acties, misgelopen inkomsten en uitgestelde of niet-uitgevoerde werken. Tegelijk blijft het lokaal bestuur sterk inzetten op investeringen. De eindbalans is echter positief en het lokaal bestuur blijft structureel financieel gezond.
“2021 was opnieuw een moeilijk jaar. Als lokaal bestuur proberen we er te zijn voor elke inwoner. Met stoepbezoekjes voor ouderen, mondmaskers voor lagereschoolkinderen of pakweg het opzetten van een zomerarena. Dit heeft natuurlijk een weerslag op het budget. Toch blijven we volop investeren in de toekomst. Wij zijn dan ook blij dat onze financiën gezond bleven en we tegelijkertijd konden bouwen aan het Geraardsbergen van morgen”, zegt burgemeester Guido De Padt.
In het aangepast meerjarenplan bedragen de exploitatie-uitgaven 353 miljoen euro over de volledige legislatuur 2020-2025. De uitgaven lopen op van 52 miljoen euro in 2020 tot 62 miljoen euro in 2025. 56% besteden we aan bezoldigingen, 20% aan de aankoop van goederen en diensten, 13% aan werkingssubsidies aan bv. politie- en brandweerzone, 8% aan uitgaven voor de sociale dienst, 2% aan overige uitgaven. Noot: door afrondingen komen we aan 99% i.p.v. 100%.
De stijging van de uitgaven ligt hoofdzakelijk bij de personeelskosten. Er waren verschillende nieuwe aanwervingen nodig om de dienstverlening op punt te kunnen houden. Daarnaast waren er nog de overschrijding van de spilindex, de stijging van de eindejaarspremies, de hogere vergoedingen binnen onze woonzorgcentra en de stijgende responsabiliseringsbijdragen. De exploitatie-ontvangsten in het aangepast meerjarenplan bedragen net geen 390 miljoen euro over de volledige legislatuur. De ontvangsten stijgen van 61,2 miljoen euro in 2020 tot 68,4 miljoen euro in 2025.
Van de 389,5 miljoen exploitatieontvangsten komt 36% van fiscale ontvangsten en boetes, 35% van werkingssubsidies, 27% van ontvangsten uit de werking (inkomsten woonzorgcentra, flats, kinderdagverblijf…), 2% uit overige ontvangsten.
De investeringsuitgaven worden in deze aanpassing van het meerjarenplan geraamd op 71,4 miljoen euro voor de periode 2020-2025. De investeringsontvangsten worden dan weer geraamd op 28 miljoen euro. Dit betreft zowel de verkoop van eigen actief als subsidies van hogere overheden. In het initiële meerjarenplan betrof dit 15,2 miljoen euro.
De totale financiële schuld van het lokaal bestuur zal eind 2025 77,5 miljoen euro bedragen. In het aangepaste meerjarenplan werden nieuwe leningen opgenomen t.b.v. 37 miljoen euro: 1,8 miljoen euro voor de financiering van de “verledding” van onze openbare verlichting, 4 miljoen euro voor doorgeefleningen en 31,2 miljoen euro voor de financiering van onze eigen investeringen.
De optelsom tot een positief budget. Geraardsbergen is financieel gezond. Dit blijkt uit het jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en de positieve autofinancieringsmarge in 2025. Dit wil zeggen dat ondanks de stijgende uitgaven en het ambitieuze investeringsprogramma het lokaal bestuur van Geraardsbergen nog steeds in staat is al haar uitgaven te betalen. Bovendien is er zelfs ruimte over voor het voeren van bijkomend beleid. Raadpleeg de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 via deze link.